经济学 >>> 理论经济学 >>> 财政学 >>> 理论财政学 资本主义财政学 社会主义财政学 比较财政学 财政思想史 财政史 财政管理学 财政学其他学科
搜索结果: 1-4 共查到财政学 内部审计相关记录4条 . 查询时间(0.147 秒)
2023年4月4日,太湖流域管理局(以下简称太湖局)召开2023年内部审计领导小组暨内部控制领导小组(扩大)会议,总结2022年内部审计内部控制工作,分析面临的新形势新任务,研究部署2023重点年工作。太湖局党组书记、局长朱威,局党组成员聂勇参加会议并讲话,局党组成员、副局长黄卫良主持并作会议总结。
2023年1月,小浪底管理中心召开内部审计反馈会议,向所属公司反馈2021年度财务收支及经营管理情况审计意见,安排部署审计整改工作。中心党委书记、审计工作领导小组组长孙晶辉主持会议并讲话,中心副主任、审计工作领导小组副组长李松慈,中心纪委书记、审计工作领导小组副组长夏明勇出席会议。
以147家上市公司2012 ~ 2014年的数据为样本,探讨上市公司内部审计职能拓展对于内部控制有效性的影响,实证结果表明,内部审计职能的拓展能够有效提高公司的内部控制水平,即内部审计职能拓展程度越高,越有助于改善公司经营管理水平,提升内部控制质量,增强风险防范的能力。
2006年6月12日至14日,中国内部审计协会第十八次准则研讨会在杭州顺利召开。这次会议是在全国审计系统和广大内部审计人员认真学习、贯彻新修订的《审计法》,落实《中国内部审计协会2006年至2010年工作规划》,加快推进内部审计准则的起草、制定和学习、贯彻的重要时段召开的,是一次十分重要的会议。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...